Faktúra 2240871
Dátum vyhotovenia: 21.11.2024
Faktúra doručená: 22.11.2024
Číslo objednávky: 553/2/Za/11/2024
Dodávateľ
MARS-Oto Meheš
Orlové 166
01701 Považská Bystrica
IČO: 10878131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), fólia, 124.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,45 EUR
ceny sú vrátane DPH