Faktúra 2240762
Dátum vyhotovenia:
10.10.2024
Faktúra doručená:
10.10.2024
Číslo objednávky:
38/4/Hr/08/2024
Číslo zmluvy:
44/4/2023
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Veľkoplošná oprava c.III/1930 Ilava, km 2,880-3,180, 42562.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42 562,15 EUR
ceny sú vrátane DPH