Faktúra 2240674
Dátum vyhotovenia: 16.9.2024
Faktúra doručená: 16.9.2024
Číslo objednávky: 384/2/Sm/08/2024
Číslo zmluvy: 102/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 -posyp. (779,98t; PB), 11465.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 465,78 EUR
ceny sú vrátane DPH