Faktúra 2240656
Dátum vyhotovenia: 10.9.2024
Faktúra doručená: 10.9.2024
Číslo objednávky: 384/2/Sm/08/2024
Číslo zmluvy: 102/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 -posyp. (266,46t; PB), 3916.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 916,99 EUR
ceny sú vrátane DPH