Faktúra 2240524
Dátum vyhotovenia:
31.7.2024
Faktúra doručená:
6.8.2024
Číslo zmluvy:
106/2/2013
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PU 24.04.-25.07.2024, 43.32 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PU 24.04.-25.07.2024, 468.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
614,63 EUR
ceny sú vrátane DPH