Faktúra 2240448
Dátum vyhotovenia: 15.6.2024
Faktúra doručená: 3.7.2024
Číslo zmluvy: 17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša/Hloža 5/24, 153.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
153,77 EUR
ceny sú vrátane DPH