Faktúra 2240292
Dátum vyhotovenia: 30.4.2024
Faktúra doručená: 6.5.2024
Číslo objednávky: 183/2/Su/04/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr. -priepust c.II/517 Hliny PB), 107.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,82 EUR
ceny sú vrátane DPH