Faktúra 2240287
Dátum vyhotovenia:
30.4.2024
Faktúra doručená:
7.5.2024
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.3.-26.4.2027, 22.74 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.3.-26.4.2027, 30.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,44 EUR
ceny sú vrátane DPH