Faktúra 2240269
Dátum vyhotovenia: 30.4.2024
Faktúra doručená: 6.5.2024
Číslo objednávky: 136/2/Sm/04/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.III/1947 Sádočné), 111.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,24 EUR
ceny sú vrátane DPH