Faktúra 2231015
Dátum vyhotovenia:
1.1.2024
Faktúra doručená:
10.1.2024
Číslo zmluvy:
0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 12/23, 94.62 EUR
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 12/23 -NBO 2024, 2.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,56 EUR
ceny sú vrátane DPH