Faktúra 2230991
Dátum vyhotovenia:
5.12.2023
Faktúra doručená:
27.12.2023
Číslo objednávky:
572/2/Su/11/2023
Číslo zmluvy:
85/4/2023
Dodávateľ
MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože +prísluš. (tr.kosačky), 9168.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 002,40 EUR
ceny sú vrátane DPH