Faktúra 2230738
Dátum vyhotovenia: 1.10.2023
Faktúra doručená: 4.10.2023
Číslo zmluvy: 2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobil.siete 9/23, 320.28 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobil.siete 9/23 -zrážka zamestnanci, 29.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
350,00 EUR
ceny sú vrátane DPH