Faktúra 2230663
Dátum vyhotovenia: 11.9.2023
Faktúra doručená: 25.9.2023
Číslo objednávky: 378/2/Za/08/2023
Číslo zmluvy: 65/4/2023
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, mazivá (vozidlá), 1804.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 164,98 EUR
ceny sú vrátane DPH