Faktúra 2230656
Dátum vyhotovenia: 18.9.2023
Faktúra doručená: 21.9.2023
Číslo objednávky: 398/2/Fe/09/2023
Číslo zmluvy: 90/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 posyp. (79,74t; IL), 1324.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 324,33 EUR
ceny sú vrátane DPH