Faktúra 2230557
Dátum vyhotovenia: 2.8.2023
Faktúra doručená: 15.8.2023
Číslo objednávky: 338/2/Su/07/2023
Číslo zmluvy: 62/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB199AB, PB154PB), 531.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
638,38 EUR
ceny sú vrátane DPH