Faktúra 2230530
Dátum vyhotovenia: 17.7.2023
Faktúra doručená: 31.7.2023
Číslo objednávky: 307/2/Ko/07/2023
Číslo zmluvy: 111/4/2022
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 647.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
777,12 EUR
ceny sú vrátane DPH