Faktúra 2230411
Dátum vyhotovenia: 14.6.2023
Faktúra doručená: 16.6.2023
Číslo objednávky: 266/2/Su/06/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (priepust c.III/1967 Vrchteplá), 63.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,30 EUR
ceny sú vrátane DPH