Faktúra 2230385
Dátum vyhotovenia:
5.6.2023
Faktúra doručená:
8.6.2023
Číslo zmluvy:
3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PU - vyúčt. 5/23, 134.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,88 EUR
ceny sú vrátane DPH