Faktúra 2230358
Dátum vyhotovenia:
29.5.2023
Faktúra doručená:
1.6.2023
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša/Hloža 4/23, 58.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,21 EUR
ceny sú vrátane DPH