Faktúra 2230211
Dátum vyhotovenia:
4.4.2023
Faktúra doručená:
12.4.2023
Číslo objednávky:
128/2/Fe/04/2023
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.II/574 H.Poruba), 52.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,80 EUR
ceny sú vrátane DPH