Faktúra 2230177
Dátum vyhotovenia:
20.3.2023
Faktúra doručená:
30.3.2023
Číslo objednávky:
103/2/Fe/03/2023
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezúvanie pneumatík (PB986BZ, TN258FL, TNZ349), 48 EUR
Názov položky:
Prezúvanie pneumatík (PB986BZ, TN258FL, TNZ349), 50 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,60 EUR
ceny sú vrátane DPH