Faktúra 2220928
Dátum vyhotovenia: 12.12.2022
Faktúra doručená: 15.12.2022
Číslo objednávky: 580/2/Fe/11/2022
Číslo zmluvy: 90/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 (481,92t; IL), 8003.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 003,74 EUR
ceny sú vrátane DPH