Faktúra 2220901
Dátum vyhotovenia:
1.12.2022
Faktúra doručená:
7.12.2022
Číslo zmluvy:
2021/0920
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 11/22, 346.06 EUR
Názov položky:
Telekom.služby mobilnej siete 11/22 -zrážka zamestnanci, 29.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
375,65 EUR
ceny sú vrátane DPH