Faktúra 2220846
Dátum vyhotovenia: 11.11.2022
Faktúra doručená: 23.11.2022
Číslo objednávky: 501/2/Fe/10/2022
Číslo zmluvy: 90/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (377,94t; IL), 5230.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 276,81 EUR
ceny sú vrátane DPH