Faktúra 2220786
Dátum vyhotovenia:
27.10.2022
Faktúra doručená:
28.10.2022
Číslo objednávky:
470/2/Za/10/2022
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplne Flaga PB, P (PB), 249.65 EUR
Názov položky:
Náplne Flaga PB, P (PB) -cent.vyr., -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,57 EUR
ceny sú vrátane DPH