Faktúra 2220708
Dátum vyhotovenia: 5.10.2022
Faktúra doručená: 6.10.2022
Číslo zmluvy: 124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom plyn.fliaš 9/22, 96.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,66 EUR
ceny sú vrátane DPH