Faktúra 2220633
Dátum vyhotovenia: 23.8.2022
Faktúra doručená: 5.9.2022
Číslo objednávky: 393/2/Za/08/2022
Číslo zmluvy: 126/4/2021
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 320 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
384,00 EUR
ceny sú vrátane DPH