Faktúra 2220524
Dátum vyhotovenia:
14.7.2022
Faktúra doručená:
15.7.2022
Číslo objednávky:
308/2/Za/06/2022
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplne Flaga PB, 230.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,35 EUR
ceny sú vrátane DPH