Faktúra 2220508
Dátum vyhotovenia: 30.6.2022
Faktúra doručená: 7.7.2022
Číslo objednávky: 317/2/Fe/06/2022
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c. II/574 Homolka; H.Poruba), 558 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
558,00 EUR
ceny sú vrátane DPH