Faktúra 2220458
Dátum vyhotovenia:
29.6.2022
Faktúra doručená:
30.6.2022
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné kupóny na 7/22, 9600 EUR
Názov položky:
Stravné kupóny na 7/22 -provízia, 23.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 623,04 EUR
ceny sú vrátane DPH