Faktúra 2220441
Dátum vyhotovenia: 17.6.2022
Faktúra doručená: 20.6.2022
Číslo objednávky: 236/2/Su/05/2022
Číslo zmluvy: EVO č.439825
Dodávateľ
ADRIAN GROUP
Lazovná
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44552921
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plynové infražiariče s montážou ( (4ks, str. PB), 6667.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 667,20 EUR
ceny sú vrátane DPH