Faktúra 2220316
Dátum vyhotovenia:
30.4.2022
Faktúra doručená:
9.5.2022
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 30.03.-27.04.2022, 62.34 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 30.03.-27.04.2022, 71.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
161,09 EUR
ceny sú vrátane DPH