Faktúra 2220267
Dátum vyhotovenia: 19.4.2022
Faktúra doručená: 21.4.2022
Číslo objednávky: 156/2/Fe/04/2022
Číslo zmluvy: 84/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 (36,6t; IL), 457.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
549,00 EUR
ceny sú vrátane DPH