Faktúra 2220184
Dátum vyhotovenia: 17.3.2022
Faktúra doručená: 18.3.2022
Číslo zmluvy: Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM IL 01.-15.03.2022, 498.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
598,17 EUR
ceny sú vrátane DPH