Faktúra 2220096
Dátum vyhotovenia: 15.2.2022
Faktúra doručená: 18.2.2022
Číslo objednávky: 02/4/Hr/01/2022
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová -PU, IL (182,2t) , 14576 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 491,20 EUR
ceny sú vrátane DPH