Faktúra 2211134
Dátum vyhotovenia: 27.12.2021
Faktúra doručená: 28.12.2021
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné kupóny na 1/22, 9976 EUR
Názov položky:
Stravné kupóny na 1/22 -provízia, 23.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 999,94 EUR
ceny sú vrátane DPH