Faktúra 2211080
Dátum vyhotovenia: 30.11.2021
Faktúra doručená: 10.12.2021
Číslo zmluvy: 91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PU - vyúčt. 11/21, 59.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,94 EUR
ceny sú vrátane DPH