Faktúra 2211077
Dátum vyhotovenia: 1.12.2021
Faktúra doručená: 8.12.2021
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom. služby pevnej siete 11/21, 97.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,70 EUR
ceny sú vrátane DPH