Faktúra 2211056
Dátum vyhotovenia: 30.11.2021
Faktúra doručená: 8.12.2021
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.10.-26.11.2021, 18.51 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PB 28.10.-26.11.2021, 21.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,83 EUR
ceny sú vrátane DPH