Faktúra 2210976
Dátum vyhotovenia: 15.11.2021
Faktúra doručená: 16.11.2021
Číslo objednávky: 704/2/Za/11/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Suchý betón, lepidlo (priepust c.II/517, most III/1978), 57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
57,00 EUR
ceny sú vrátane DPH