Faktúra 2210957
Dátum vyhotovenia: 31.10.2021
Faktúra doručená: 5.11.2021
Číslo objednávky: 615/2/Št/10/2021
Číslo zmluvy: 56/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.2/4 (105,78t; PU), 1600.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 600,66 EUR
ceny sú vrátane DPH