Faktúra 2210954
Dátum vyhotovenia: 8.11.2021
Faktúra doručená: 15.11.2021
Číslo objednávky: 74/4/Hr/09/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (104,36t; IL), 8035.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 642,86 EUR
ceny sú vrátane DPH