Faktúra 2210932
Dátum vyhotovenia:
31.10.2021
Faktúra doručená:
8.11.2021
Číslo zmluvy:
106/2/2013
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PU 27.07.-25.10.2021, 71.11 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PU 27.07.-25.10.2021, 395.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
560,22 EUR
ceny sú vrátane DPH