Faktúra 2210930
Dátum vyhotovenia:
3.11.2021
Faktúra doručená:
4.11.2021
Číslo objednávky:
81/4/Hr/10/2021
Číslo zmluvy:
35/4/2020
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Veľkoplošné vysprávky ciest -c.II/507 Streženice-Púchov, 41854.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41 854,50 EUR
ceny sú vrátane DPH