Faktúra 2210914
Dátum vyhotovenia: 26.10.2021
Faktúra doručená: 27.10.2021
Číslo objednávky: 645/2/Fe/10/2021
Dodávateľ
Kamenivo Nord 1 s.r.o.
Rajčianske mýto 1/D
831 02 Bratislava
IČO: 46591320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre vodné stavby (c.II/574 Homôlka), 886.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
886,34 EUR
ceny sú vrátane DPH