Faktúra 2210854
Dátum vyhotovenia: 30.9.2021
Faktúra doručená: 11.10.2021
Číslo zmluvy: 91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PB - vyúčt. 9/21, 281.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
337,64 EUR
ceny sú vrátane DPH