Faktúra 2210801
Dátum vyhotovenia: 29.9.2021
Faktúra doručená: 30.9.2021
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné kupóny na 10/21, 8772 EUR
Názov položky:
Stravné kupóny na 10/21 -provízia, 21.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 793,05 EUR
ceny sú vrátane DPH