Faktúra 2210785
Dátum vyhotovenia: 14.9.2021
Faktúra doručená: 24.9.2021
Číslo objednávky: 473/2/Su/08/2021
Číslo zmluvy: 99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, špec.kvapalina (vozidlá), 164.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
196,92 EUR
ceny sú vrátane DPH