Faktúra 2210765
Dátum vyhotovenia: 17.9.2021
Faktúra doručená: 20.9.2021
Číslo zmluvy: Dod.k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 01.-15.09.2021, 2690.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 229,04 EUR
ceny sú vrátane DPH