Faktúra 2210712
Dátum vyhotovenia: 3.9.2021
Faktúra doručená: 6.9.2021
Číslo zmluvy: Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM PU 16.-31.08.2021, 2893.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 472,49 EUR
ceny sú vrátane DPH